根据《财政部关于批复中国共产主义青年团中央委员会2011年部门预算的通知》(财预[2011]129号),现将共青团中央2011年部门预算批复情况公布如下。
一、总体收支预算
2011年一般预算收入41804.41万元,其中:财政拨款35260.1万元,其他收入613万元,上年结转5931.31万元;预算支出41804.41万元。
二、财政拨款支出预算
2011年财政拨款支出预算35260.1万元。
(一)一般公共服务支出31807.26万元。2011年预算比2010年财政拨款执行数增加340.87万元,主要原因是根据工作需要,增加了项目支出。
1.行政运行3825.86万元,用于保障机构正常运转的支出,包括人员工资、工作经费及日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务27981.4万元,用于开展共青团和青少年工作的支出。其中:
(1)共青团中央、全国青联、全国学联、全国少工委专项工作经费21962.9万元。主要项目有:大学生志愿服务西部计划14566万元,未成年人专属网站建设3700万元,青少年民族团结交流万人计划600万元,共青团基层组织建设和基层工作项目700万元,预防青少年违法犯罪工作经费470万元,中青网及网络爱国主义教育基地经费188万元,以及包括“我与祖国共奋进”、“红领巾心向党”、大学生骨干培养、民族地区团干部和优秀青年人才“培养计划”、关爱农民工子女系列活动、保护母亲河行动、海外学人回国创业周活动等内容的青少年教育事业经费1360万元。
(2)青年国际交流及与港、澳、台青少年交流经费6018.5万元。其中,本年度承接党中央、国务院交办的与各国青年的交流交往项目5000万元,主要项目有:中欧交流年项目、中日青少年友好使者计划、中国和印度百名青年互访项目、中国和巴基斯坦百名青年互访项目、百名韩国青年访华项目、百名蒙古青年访华项目、中国和朝鲜百名青年互访等;常规性开展的与国外青少年团体、政府青年机构及联合国有关机构、国际地区性青年组织及其他友好团体、港澳台地区青年及青年组织交流工作经费1018.5万元,全年计划派出团组61个、1540人次,计划接待团组98个、2634人次,接待费用包括美国、俄罗斯、日本、津巴布韦、秘鲁、阿根廷、埃及等49个国家和7个国际青年组织来访团组的在华费用以及来自港澳台地区的36个青年交流团组的内地费用。
(二)文化体育与传媒支出2569万元。用于团中央所属宣传文化单位的支出。2011年预算比2010年财政拨款执行数减少275万元,主要原因是减少了一次性项目。
(三)社会保障和就业支出633.84万元。用于离退休人员的经费以及离退休人员工作机构的支出。2011年预算比2010年财政拨款执行数增加110.87万元,主要原因是离退休人员经费增加。
(四)住房保障支出250万元。用于按照国家政策规定的住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。2011年预算比2010年财政拨款执行数减少275万元。主要原因是2011年动用以前年度结转资金安排住房改革支出,财政拨款预算相应减少。
具体预算情况详见附表。
2011年5月16日
附表 1.共青团中央2011年收支预算总表 2.共青团中央2011年度财政拨款支出预算表
附表1
共青团中央2011年收支预算总表
中国共产主义青年团中央委员会 |
|
单位:万元 |
2011年收入 |
2011年支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
35,260.10 |
一、一般公共服务 |
38,128.57 |
二、事业收入 |
|
二、文化体育与传媒 |
2,569.00 |
三、事业单位经营收入 |
|
三、社会保障和就业 |
633.84 |
四、其他收入 |
613.00 |
四、住房保障支出 |
473.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
35,873.10 |
本年支出合计 |
41,804.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
5,931.31 |
|
|
|
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|
|
收 入 总 计 |
41,804.41 |
支 出 总 计 |
41,804.41 |
附表2
共青团中央2011年度财政拨款支出预算表
中国共产主义青年团中央委员会 单位:万元
项 目 |
2010年预算数 |
2010年执行数 |
2011年预算数 |
2011年预算比2010年执行 |
2011年预算比2010年执行 (扣除发改委基建) |
科目 编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
执行数 |
扣除发改委 安排的基建 后预算数 |
年初 预算数 |
扣除发改委安排的基建后预算数 |
小计 |
当年财政 拨款数 |
当年国库 集中支付 结余数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=9-5 |
12=11/5 |
13=10-8 |
14=13/8 |
201 |
一般公共服务 |
29590.39 |
29590.39 |
31,466.39 |
28,408.55 |
3,057.84 |
31,466.39 |
31,807.26 |
31,807.26 |
340.87 |
1.1 |
340.87 |
1.1 |
20129 |
群众团体事务 |
29590.39 |
29590.39 |
31,466.39 |
28,408.55 |
3,057.84 |
31,466.39 |
31,807.26 |
31,807.26 |
340.87 |
1.1 |
340.87 |
1.1 |
202 |
外交 |
95 |
95 |
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
-150.00 |
-100.0 |
-150.00 |
-100.0 |
20299 |
其他外交支出 |
95 |
95 |
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
-150.00 |
-100.0 |
-150.00 |
-100.0 |
207 |
文化体育与传媒 |
2569 |
2569 |
2,844.00 |
2,844.00 |
|
2,844.00 |
2,569.00 |
2,569.00 |
-275.00 |
-9.7 |
-275.00 |
-9.7 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
2569 |
2569 |
2,844.00 |
2,844.00 |
|
2,844.00 |
2,569.00 |
2,569.00 |
-275.00 |
-9.7 |
-275.00 |
-9.7 |
208 |
社会保障和就业 |
518.78 |
518.78 |
522.97 |
510.34 |
12.63 |
522.97 |
633.84 |
633.84 |
110.87 |
21.2 |
110.87 |
21.2 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
518.78 |
518.78 |
522.97 |
510.34 |
12.63 |
522.97 |
633.84 |
633.84 |
110.87 |
21.2 |
110.87 |
21.2 |
221 |
住房保障支出 |
525 |
525 |
525.00 |
407.89 |
117.11 |
525.00 |
250.00 |
250.00 |
-275.00 |
-52.4 |
-275.00 |
-52.4 |
22102 |
住房改革支出 |
525 |
525 |
525.00 |
407.89 |
117.11 |
525.00 |
250.00 |
250.00 |
-275.00 |
-52.4 |
-275.00 |
-52.4 |
合 计 |
33,298.17 |
33,298.17 |
35,508.36 |
32,320.78 |
3,187.58 |
35,508.36 |
35,260.10 |
35,260.10 |
-248.26 |
-0.7 |
-248.26 |
-0.7 | |